CPF/CNPJ:
00065758471372
Emissão:
25/04/2022
Plano Interno:
001134
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
83918/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO Nº 83918/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE002810 | 25/04/2022 | 3.972,50 | 3.972,50 | 3.972,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO Nº 83918/2022.
|
2022NE002810 | 25/04/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de parte do empenho 2022ne02810não utilizado ._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE004701, 110124-00001 2022NL011199
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2022NE004701 | 01/07/2022 | -27,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO Nº 83918/2022.
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2022NL006494 | 25/04/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de parte do empenho 2022ne02810não utilizado ._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE004701, 110124-00001 2022NL011199
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2022NE004701 | 01/07/2022 | 0,00 | -27,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022975 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de parte do empenho 2022ne02810não utilizado ._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE004701, 110124-00001 2022NL011199
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2022NE004701 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -27,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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