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NOTA DE EMPENHO 2022NE006263

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 775,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

24/10/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

219723/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ROSÁRIO E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 19 A 24/10/2022. CONFORME PROC. Nº219723/2022 E MEMO Nº 625/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE006263 24/10/2022 775,00 775,00 775,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ROSÁRIO E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 19 A 24/10/2022. CONFORME PROC. Nº219723/2022 E MEMO Nº 625/2022.
2022NE006263 24/10/2022 775,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM ROSÁRIO E OUTROS-MA. NO PERIODO DE 19 A 24/10/2022. CONFORME PROC. Nº2197
2022NL015166 24/10/2022 0,00 775,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077899 25/10/2022 0,00 0,00 775,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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