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NOTA DE EMPENHO 2022NE006054

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 790,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

11/10/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

215284/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 13/10/2022. CONF. PROC. 215284/2022. MEMO Nº 610/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE006054 11/10/2022 790,00 790,00 790,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 13/10/2022. CONF. PROC. 215284/2022. MEMO Nº 610/2022.
2022NE006054 11/10/2022 790,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE BALSAS, IMPERATRIZ -MA, NO PERÍODO DE 13/10/2022.
2022NL014635 12/10/2022 0,00 790,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB075448 13/10/2022 0,00 0,00 790,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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