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NOTA DE EMPENHO 2022NE004782

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

03/08/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

162552/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 01 A 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004782 03/08/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 01 A 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2022.
2022NE004782 03/08/2022 930,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO NA NATUREZA DE DESPESA
2022NE004783 03/08/2022 -930,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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