CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
43087/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, NINA RODRIGUES E BURITI BRAVO ¿ MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2022, PROCESSO Nº 43087/22, MEMO Nº 241/2022 - AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001553 | 07/03/2022 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, NINA RODRIGUES E BURITI BRAVO ¿ MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2022, PROCESSO Nº 43087/22, MEMO Nº 241/2022 - AF/GMG.
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2022NE001553 | 07/03/2022 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR
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2022NL003446 | 07/03/2022 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010569 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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