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NOTA DE EMPENHO 2022NE001553

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 645,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

07/03/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

43087/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, NINA RODRIGUES E BURITI BRAVO ¿ MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2022, PROCESSO Nº 43087/22, MEMO Nº 241/2022 - AF/GMG.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001553 07/03/2022 645,00 645,00 645,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, NINA RODRIGUES E BURITI BRAVO ¿ MA, NO PERÍODO DE 03 A 07/03/2022, PROCESSO Nº 43087/22, MEMO Nº 241/2022 - AF/GMG.
2022NE001553 07/03/2022 645,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR
2022NL003446 07/03/2022 0,00 645,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB010569 08/03/2022 0,00 0,00 645,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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