Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000371

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 890,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

28/01/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

16094/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS BRADRÃO, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE OLINDA NOVA, GODOFREDO VIANA, CANDIDO MENDESE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS/MA , NO PERIODO DE 24 A 30.01.2022, CONFORME PROCESSO Nº 16.094/22 E MEMO Nº 049/2022-AF/GMG.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000371 28/01/2022 890,00 890,00 890,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS BRADRÃO, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE OLINDA NOVA, GODOFREDO VIANA, CANDIDO MENDESE OLHO DAGUA DAS CUNHÃS/MA , NO PERIODO DE 24 A 30.01.2022, CONFORME PROCESSO Nº 16.094/22 E MEMO Nº 049/2022-AF/GMG.
2022NE000371 28/01/2022 890,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA, PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CARLOS BRADR
2022NL000764 28/01/2022 0,00 890,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001342 28/01/2022 0,00 0,00 890,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,