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NOTA DE EMPENHO 2022NE004779

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

03/08/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

162552/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004779 03/08/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2022.
2022NE004779 03/08/2022 950,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELADO
2022NE004801 03/08/2022 -950,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2
2022NL011389 03/08/2022 0,00 950,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM TERESINA-PI, NO DIA 03/08/2022.__CONF. PROC 162552/2022. MEMO 490/2
2022NL011396 03/08/2022 0,00 950,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBELEMENTO INCORRETO
2022NL011395 03/08/2022 0,00 -950,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELADO
2022NL011415 03/08/2022 0,00 -950,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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