Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE004646

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 866,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

26/07/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

156289/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM BURITICUPU E BACABAL-MA, NO DIA 27 E 28/07/2022. CONF. PROC 156289/2022. MEMO 484/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004646 26/07/2022 866,00 866,00 866,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM BURITICUPU E BACABAL-MA, NO DIA 27 E 28/07/2022. CONF. PROC 156289/2022. MEMO 484/2022.
2022NE004646 26/07/2022 866,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR EM BURITICUPU E BACABAL-MA, NO DIA 27 E 28/07/2022. CONF. PROC 156289/202
2022NL011044 26/07/2022 0,00 866,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052058 27/07/2022 0,00 0,00 866,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,