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NOTA DE EMPENHO 2022NE005017

Favorecido

BRUNA VIANA SILVA
R$ 225,00
 

CPF/CNPJ:

00005440958398

Emissão:

16/08/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Indenizações de Diárias

Processo:

169939/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS EM CODÓ-MA, NO DIA 09 A 10/08/2022. CONF. PROC 169939/2022. MEMO Nº865/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE005017 16/08/2022 225,00 225,00 225,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS EM CODÓ-MA, NO DIA 09 A 10/08/2022. CONF. PROC 169939/2022. MEMO Nº865/2022.
2022NE005017 16/08/2022 225,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P/ ACOMPANHAR OBRAS EM CODÓ-MA, NO DIA 09 A 10/08/2022. CONF. PROC 169939/2022. MEMO Nº865/2022.
2022NL012029 16/08/2022 0,00 225,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB058664 16/08/2022 0,00 0,00 225,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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