CPF/CNPJ:
00005251856318
Emissão:
03/03/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
41481/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARAMA, MATOES, SAO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, CODÓ, COROATÁ E TIMBIRAS-MA, NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2022. CONF. PROC. 41481/2022. MEMO Nº 57/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001439 | 03/03/2022 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARAMA, MATOES, SAO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, CODÓ, COROATÁ E TIMBIRAS-MA, NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2022. CONF. PROC. 41481/2022. MEMO Nº 57/2022.
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2022NE001439 | 03/03/2022 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARA
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2022NL003236 | 03/03/2022 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009698 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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