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NOTA DE EMPENHO 2022NE001439

Favorecido

CRICIELLE AGUIAR MUNIZ
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00005251856318

Emissão:

03/03/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

41481/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARAMA, MATOES, SAO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, CODÓ, COROATÁ E TIMBIRAS-MA, NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2022. CONF. PROC. 41481/2022. MEMO Nº 57/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001439 03/03/2022 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARAMA, MATOES, SAO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS, CODÓ, COROATÁ E TIMBIRAS-MA, NO PERÍODO DE 07/03 A 11/03/2022. CONF. PROC. 41481/2022. MEMO Nº 57/2022.
2022NE001439 03/03/2022 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CRISCIELLE AGUAR MUNIZ, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR DE NATAL, NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS, PARNARA
2022NL003236 03/03/2022 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB009698 04/03/2022 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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