CPF/CNPJ:
00004361590311
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
585/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, NINA RODRIGUES, VITORIA DO MEARIM, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA-MA. PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 14698/2022. MEMO Nº 48/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000302 | 26/01/2022 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, NINA RODRIGUES, VITORIA DO MEARIM, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA-MA. PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 14698/2022. MEMO Nº 48/2022.
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2022NE000302 | 26/01/2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAP
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2022NL000656 | 26/01/2022 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001121 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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