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NOTA DE EMPENHO 2022NE000302

Favorecido

FERNANDA BARROS DA FONSECA RODRIGUES
R$ 375,00
 

CPF/CNPJ:

00004361590311

Emissão:

26/01/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Indenizações de Diárias

Processo:

585/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, NINA RODRIGUES, VITORIA DO MEARIM, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA-MA. PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 14698/2022. MEMO Nº 48/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000302 26/01/2022 375,00 375,00 375,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, NINA RODRIGUES, VITORIA DO MEARIM, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA-MA. PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 14698/2022. MEMO Nº 48/2022.
2022NE000302 26/01/2022 375,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS INDENIZATÓRIAS P/ O SERVIDOR FERNANDA BARROS DA FONSECA, PARA VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NOS MUNICÍPIOS DE ITAP
2022NL000656 26/01/2022 0,00 375,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001121 27/01/2022 0,00 0,00 375,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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