Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE004917

Favorecido

THATIANE DE FATIMA MACHADO
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00002488110370

Emissão:

10/08/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

168899/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA. NO PERIODO DE 11 A 13/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168899/2022 E OFICIO Nº 1301/2022/CERIMONIAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004917 10/08/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA. NO PERIODO DE 11 A 13/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168899/2022 E OFICIO Nº 1301/2022/CERIMONIAL.
2022NE004917 10/08/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RI
2022NL011714 10/08/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB056585 10/08/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,