CPF/CNPJ:
00002488110370
Emissão:
10/08/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168899/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA. NO PERIODO DE 11 A 13/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168899/2022 E OFICIO Nº 1301/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004917 | 10/08/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA. NO PERIODO DE 11 A 13/08/2022. CONFORME PROC. Nº 168899/2022 E OFICIO Nº 1301/2022/CERIMONIAL.
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2022NE004917 | 10/08/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS P/ SERVIDOR DO CERIMONIAL REALIZAR AGENDA E EXTORNO DE DESCONTOS DE FÉRIAS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO, SANTA INES E SUCUPIRA DO RI
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2022NL011714 | 10/08/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB056585 | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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