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NOTA DE EMPENHO 2022NE005664

Favorecido

DANILO FERREIRA BRAGA
R$ 375,00
 

CPF/CNPJ:

00001921902370

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

197200/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Estado:

SC

Descrição

NE REF.PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DANILO FERREIRA PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA SRA. MARIA VIRGINIA QUE PARTICIPARA DAS REUNIÕES COM TÉCNOCOS, AGENTES, E PODER LOCAL-MONITORAMENTO DA COORD.EXECUTIVA DO PROGRAMA: ADRQ NOS MUNICIPIOS DE ICATÚ, ROSÁRIO E SANTA RITA MA NO PERIODO DE 19 A 21/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 197200/2022, MEMORANDO Nº 304/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE005664 16/09/2022 375,00 375,00 375,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF.PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DANILO FERREIRA PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA SRA. MARIA VIRGINIA QUE PARTICIPARA DAS REUNIÕES COM TÉCNOCOS, AGENTES, E PODER LOCAL-MONITORAMENTO DA COORD.EXECUTIVA DO PROGRAMA: ADRQ NOS MUNICIPIOS DE ICATÚ, ROSÁRIO E SANTA RITA MA NO PERIODO DE 19 A 21/09/2022, CONFORME PROCESSO Nº 197200/2022, MEMORANDO Nº 304/2022.
2022NE005664 16/09/2022 375,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF.PGTO. DIÁRIA PARA O SR. DANILO FERREIRA PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA SRA. MARIA VIRGINIA QUE PARTICIPARA DAS REUNIÕES COM TÉCNOCOS, AGENTES, E
2022NL013660 16/09/2022 0,00 375,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068857 19/09/2022 0,00 0,00 375,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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