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NOTA DE EMPENHO 2022NE006907

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 75,00
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

14/12/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

256512/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE DIARIAS PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, EM ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 14/12/2022. CONFORME PROC. Nº 256512/2022 E MEMO Nº 357/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE006907 14/12/2022 75,00 75,00 75,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, EM ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 14/12/2022. CONFORME PROC. Nº 256512/2022 E MEMO Nº 357/2022.
2022NE006907 14/12/2022 75,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO GOVERNO, EM ALCANTARA-MA, NO PERIODO DE 14/12/2022. CONFORME PROC. Nº 256512/2022 E MEMO Nº
2022NL016694 14/12/2022 0,00 75,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB093878 15/12/2022 0,00 0,00 75,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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