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NOTA DE EMPENHO 2022NE005481

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 225,00
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

06/09/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

190079/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR SERVIDORA DA ENGENHARIA EM ROSARIO, AXIXÁ E OUTROA-MA, NO PERIODO DE 05 E 06/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190086/2022, MEMO 291/22.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE005481 06/09/2022 225,00 225,00 225,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR SERVIDORA DA ENGENHARIA EM ROSARIO, AXIXÁ E OUTROA-MA, NO PERIODO DE 05 E 06/09/2022 CONFORME PROCESSO Nº 190086/2022, MEMO 291/22.
2022NE005481 06/09/2022 225,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PGTO. DIÁRIA PARA SERVIDOR P/ ACOMPANHAR SERVIDORA DA ENGENHARIA EM ROSARIO, AXIXÁ E OUTROA-MA, NO PERIODO DE 05 E 06/09/2022 CONFORME PROCESSO N
2022NL013177 06/09/2022 0,00 225,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB066145 12/09/2022 0,00 0,00 225,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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