CPF/CNPJ:
00000268466327
Emissão:
24/10/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
222735/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOV. DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE MA NO PERIODO DE 24 A 25/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 222735/2022, MEMO Nº 334/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE006285 | 24/10/2022 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOV. DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE MA NO PERIODO DE 24 A 25/10/2022 CONFORME PROCESSO Nº 222735/2022, MEMO Nº 334/2022.
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2022NE006285 | 24/10/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. RAUL COELHO PARA DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DE GOV. DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA GRANDE MA NO PERIODO D
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2022NL015249 | 24/10/2022 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077944 | 26/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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