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NOTA DE EMPENHO 2022NE001193

Favorecido

SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00076416208334

Emissão:

23/09/2022

Plano Interno:

001079

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

201798/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 201798/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0308/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de São Benedito do Rio Preto - MA nos dias 25 a 26/09/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001193 23/09/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201798/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0308/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de São Benedito do Rio Preto - MA nos dias 25 a 26/09/2022.
2022NE001193 23/09/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 201798/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0308/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de S
2022NL005428 23/09/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB070734 23/09/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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