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NOTA DE EMPENHO 2022NE001173

Favorecido

SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00076416208334

Emissão:

20/09/2022

Plano Interno:

001079

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

198382/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 198367/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0303/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Duque Bacelar, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria e Brejo - MA nos dias 19 a 22/09/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001173 20/09/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 198367/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0303/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Duque Bacelar, Magalhães de Almeida, Santa Quitéria e Brejo - MA nos dias 19 a 22/09/2022.
2022NE001173 20/09/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 198382/2022, concessão de 04 diárias conforme RD nº. 0304/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de P
2022NL005377 20/09/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069197 20/09/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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