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NOTA DE EMPENHO 2022NE001159

Favorecido

SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00076416208334

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

001079

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

194494/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 194494/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0299/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Conceição do Lago Açu, São Vicente de Férrer - MA nos dias 16 a 18/09/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001159 16/09/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 194494/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0299/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de Conceição do Lago Açu, São Vicente de Férrer - MA nos dias 16 a 18/09/2022.
2022NE001159 16/09/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 194494/2022, concessão de 03 diárias conforme RD nº. 0299/2022 para produção de imagens em obras do governo nas cidades de C
2022NL005342 16/09/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068125 16/09/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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