CPF/CNPJ:
00057168202391
Emissão:
29/03/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
63171/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 63171/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0128/2022 para produção de imagens em obras e cobertura de eventos do governo em Paraibano - MA nos dias 30 31/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000428 | 29/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 63171/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0128/2022 para produção de imagens em obras e cobertura de eventos do governo em Paraibano - MA nos dias 30 31/03/2022.
|
2022NE000428 | 29/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 63171/2022, concessão de 02 diárias conforme RD nº. 0128/2022 para produção de imagens em obras e cobertura de eventos do go
|
2022NL001887 | 29/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017704 | 29/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,