CPF/CNPJ:
00020707401372
Emissão:
18/10/2022
Plano Interno:
001079
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
218251/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento do Processo nº. 218251/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 327/2022-IMPRENSA para produção de imagens em obras e cobertura de ações do governo em Bacuri, Apicum Açu, Serrano e Cururupu - MA nos dias 18 e 19/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001277 | 18/10/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 218251/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 327/2022-IMPRENSA para produção de imagens em obras e cobertura de ações do governo em Bacuri, Apicum Açu, Serrano e Cururupu - MA nos dias 18 e 19/10/2022.
|
2022NE001277 | 18/10/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 218251/2022, concessão de 02 diária conforme RD nº. 327/2022-IMPRENSA para produção de imagens em obras e cobertura de ações
|
2022NL005623 | 27/10/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078511 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,