CPF/CNPJ:
00047126671334
Emissão:
12/09/2022
Plano Interno:
000442
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191210/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 516/2022__- QUANTIDADE: 05/ E 1/2 (CINCO DIARIA E MEIA )__- PERIODO: 26/09 A 01/10/2022__- DESTINO: SÃO MATEUS, ALTO ALEGRE, PERITORÓ, PEDREIRAS, LIMA CAMPOS, TRIZIDELA DO VALE BERNARDO DO MEARIM - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001271 | 12/09/2022 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 516/2022__- QUANTIDADE: 05/ E 1/2 (CINCO DIARIA E MEIA )__- PERIODO: 26/09 A 01/10/2022__- DESTINO: SÃO MATEUS, ALTO ALEGRE, PERITORÓ, PEDREIRAS, LIMA CAMPOS, TRIZIDELA DO VALE BERNARDO DO MEARIM - MA
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2022NE001271 | 12/09/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 516/2022__- QUANTIDADE: 05/ E 1/2 (CINCO DIARIA E MEIA )__- PERIODO: 26/09 A 01/10/2022__- DESTINO: SÃO MA
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2022NL003293 | 12/09/2022 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066131 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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