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NOTA DE EMPENHO 2022NE001175

Favorecido

ANDREY SALGADO MORAIS
R$ 1.400,00
 

CPF/CNPJ:

00047126671334

Emissão:

12/08/2022

Plano Interno:

000442

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

171014/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

- CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 412/2022__- QUANTIDADE: 07 (SETE) __- PERIODO: 15 A 21/08/2022__- DESTINO: TUNTUM, PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSÉ DP BASÍLIO, JOSELÂNDIA, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO, SÃO DOMINGOS GOVERNADOR EUGÊNIOP BARROS, SENADOR ALEXANDRE BARROS, SANTA FILOMENA, CAPINZAL E SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001175 12/08/2022 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 412/2022__- QUANTIDADE: 07 (SETE) __- PERIODO: 15 A 21/08/2022__- DESTINO: TUNTUM, PRESIDENTE DUTRA, SÃO JOSÉ DP BASÍLIO, JOSELÂNDIA, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO, SÃO DOMINGOS GOVERNADOR EUGÊNIOP BARROS, SENADOR ALEXANDRE BARROS, SANTA FILOMENA, CAPINZAL E SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
2022NE001175 12/08/2022 1.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA NR. 412/2022__- QUANTIDADE: 07 (SETE) __- PERIODO: 15 A 21/08/2022__- DESTINO: TUNTUM, PRESIDENTE DUTRA, SÃO J
2022NL002991 12/08/2022 0,00 1.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057765 12/08/2022 0,00 0,00 1.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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