CPF/CNPJ:
00025240803315
Emissão:
06/05/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1530/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO / MA __PERÍODO: 09 A 11/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0510/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001024 | 06/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO / MA __PERÍODO: 09 A 11/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0510/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE.
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2022NE001024 | 06/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA, NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 1530/202
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2022NL002999 | 06/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000359 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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