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NOTA DE EMPENHO 2022NE001395

Favorecido

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS
R$ 1.096.550,42
 

CPF/CNPJ:

06048565000125

Emissão:

25/02/2022

Plano Interno:

015559

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

22299/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

4TA CT 53/2018; ASSISTENCIA A SAÚDE A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001395 25/02/2022 696.592,82 596.603,42 596.603,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 53/2018; ASSISTENCIA A SAÚDE A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E/OU AUTISMO
2022NE001395 25/02/2022 99.989,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 53/2018 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MULTIPLA E /OU AUTISMO
2022NE004878 03/06/2022 796.582,22 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: .
2022NE012691 01/12/2022 -199.978,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 53/2018 ; PARCELAS 01/12 ; PROC. 98574/2022
2022NL016338 08/06/2022 0,00 96.656,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 53/2018; mai/22; 125549/2022
2022NL021575 22/07/2022 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 53/2018; JUNHO/2022 ; PARCELA 03/12 - PROC. 147195/2022
2022NL022931 08/08/2022 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 53/2018; N.F. 1566; 4ª PARC. JULHO/2022; PROC. 167993/2022
2022NL025137 29/08/2022 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 53/2018; N.F. 1570; AGOS/2022; PROC. 193909/2022
2022NL031720 20/10/2022 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 53/2018; N.F. 1573; 6ª PARC. SET/2022; PROC. 214929/2022
2022NL035064 17/11/2022 0,00 99.989,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB047004 12/07/2022 0,00 0,00 96.656,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055948 10/08/2022 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064933 06/09/2022 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB067984 16/09/2022 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084282 18/11/2022 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084291 18/11/2022 0,00 0,00 99.989,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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