CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64026/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 86/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Alto do Parnaíba, Arari, Bom Jesus das Selvas, Carutapera, Barra do Corda, Carolina, Caxias, Colinas, Fortaleza dos Nogueiras e Dom Pedro no período 08 a 13/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000764 | 06/04/2022 | 9.912,00 | 9.912,00 | 9.912,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 86/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Alto do Parnaíba, Arari, Bom Jesus das Selvas, Carutapera, Barra do Corda, Carolina, Caxias, Colinas, Fortaleza dos Nogueiras e Dom Pedro no período 08 a 13/04/2022.
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2022NE000764 | 06/04/2022 | 9.912,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Alto do Parnaíba, Arari, Bom Jesus das Selvas, Ca
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2022NL006994 | 06/04/2022 | 0,00 | 9.912,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023155 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.912,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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