CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
016008
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
255208/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Viana e Coelho Neto.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000451 | 10/03/2022 | 5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Viana e Coelho Neto.
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2022NE000451 | 10/03/2022 | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV aos tutores, no período de 20 a 24/01/2022, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial d
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2022NL003214 | 10/03/2022 | 0,00 | 5.664,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011616 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.664,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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