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NOTA DE EMPENHO 2022NE000446

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 7.434,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

10/03/2022

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

9952/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 10 a 15/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Pólos de apoio presencial de Coelho Neto, Arari, Anapurus, Barra do Corda, Carutapera, Fortaleza dos Nogueiras, Humberto de Campos, Timbiras e São João dos Patos.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000446 10/03/2022 7.434,00 7.434,00 7.434,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 10 a 15/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Pólos de apoio presencial de Coelho Neto, Arari, Anapurus, Barra do Corda, Carutapera, Fortaleza dos Nogueiras, Humberto de Campos, Timbiras e São João dos Patos.
2022NE000446 10/03/2022 7.434,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV dos tutores, no período de 10 a 15/02/2022, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial d
2022NL003216 10/03/2022 0,00 7.434,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB011632 10/03/2022 0,00 0,00 7.434,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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