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NOTA DE EMPENHO 2022NE000041

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 850.934,40
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

26/01/2022

Plano Interno:

003830

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Auxílio-Transporte

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000041 26/01/2022 850.934,40 850.934,40 850.934,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022
2022NE000041 26/01/2022 68.468,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2022
2022NE000287 22/02/2022 68.908,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO CONFORME PROCESSO Nº 62080/2022
2022NE000640 25/03/2022 71.816,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº 84916/2022.
2022NE000922 26/04/2022 83.664,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO Nº108061/2022.
2022NE001333 25/05/2022 72.020,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2022.
2022NE001765 24/06/2022 63.492,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº155517/2022.
2022NE002204 26/07/2022 72.612,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº180940/2022
2022NE002725 24/08/2022 74.726,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº202445/2022.
2022NE003114 26/09/2022 72.840,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 220928/2022.
2022NE003716 24/10/2022 74.484,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
2022NE004205 22/11/2022 71.752,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº261944/2022.
2022NE004885 23/12/2022 56.152,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022
2022NL000059 26/01/2022 0,00 68.468,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2022
2022NL001756 22/02/2022 0,00 68.908,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME PROCESSO Nº62080/2022
2022NL006699 25/03/2022 0,00 71.816,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº84916/2022
2022NL009139 26/04/2022 0,00 83.664,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME PROCESSO Nº108061/2022
2022NL014330 25/05/2022 0,00 72.020,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº132870/2022
2022NL020982 24/06/2022 0,00 63.492,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº155517/2022.
2022NL025910 26/07/2022 0,00 72.612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº180940/2022.
2022NL030965 24/08/2022 0,00 74.726,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº202445/2022.
2022NL035006 26/09/2022 0,00 72.840,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 220928/2022.
2022NL039610 24/10/2022 0,00 74.484,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022.
2022NL044649 22/11/2022 0,00 71.752,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº261944/2022.
2022NL050771 26/12/2022 0,00 56.152,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001000 27/01/2022 0,00 0,00 68.468,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB007815 23/02/2022 0,00 0,00 68.908,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB017387 28/03/2022 0,00 0,00 71.816,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB023149 27/04/2022 0,00 0,00 83.664,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB032127 26/05/2022 0,00 0,00 72.020,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB042178 27/06/2022 0,00 0,00 63.492,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051900 27/07/2022 0,00 0,00 72.612,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB062163 26/08/2022 0,00 0,00 74.726,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072126 28/09/2022 0,00 0,00 72.840,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077782 25/10/2022 0,00 0,00 74.484,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB086842 25/11/2022 0,00 0,00 71.752,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB098763 26/12/2022 0,00 0,00 56.152,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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