CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
22/01/2021
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
173789/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA EMPRESA CAP PROTENSÃO CONSTRUÇÕES, DO CONTRATO N°65/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA CAPITAL LOTE I EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000015 | 22/01/2021 | 142.885,83 | 142.885,83 | 142.885,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA CAP PROTENSÃO CONSTRUÇÕES, DO CONTRATO N°65/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES PRISIONAIS DA CAPITAL LOTE I EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020
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2021NE000015 | 22/01/2021 | 142.885,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA EMPRESA CAP PROTENSÃO CONSTRUÇÕES, DO CONTRATO N°65/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES P
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2021NL000030 | 22/01/2021 | 0,00 | 142.885,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP000015 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.430,46 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000014 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.286,58 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000043 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.428,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000183 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 127.739,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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