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NOTA DE EMPENHO 2021NE000356

Favorecido

HOSPITAL REGIONAL DE ARAIOSES LTDA
R$ 1.914.798,92
 

CPF/CNPJ:

41487208000164

Emissão:

11/02/2021

Plano Interno:

001640

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

95639/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSITÊNCIA MÉDICA AMBULATÓRIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000356 11/02/2021 785.201,08 785.201,08 785.201,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSITÊNCIA MÉDICA AMBULATÓRIAL
2021NE000356 11/02/2021 1.350.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2021NE011466 07/12/2021 -564.798,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 206/2017; ABRIL/2021; PARCELA 8 DE 12; NF 005; PROC. 81699/2021
2021NL021283 05/07/2021 0,00 110.310,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 206/2017; MAR/2021; PARCELA 7 DE 12; NF 006; PROC. 56337/2021
2021NL021282 05/07/2021 0,00 98.027,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 206/2017; FEV/2021; PARCELA 6 DE 12; NF 003; PROC. 48732/2021
2021NL021281 05/07/2021 0,00 51.955,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 206/2017; JAN/2021; PARCELA 5 DE 12; NF 002; PROC. 17024/2021
2021NL021280 05/07/2021 0,00 51.812,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 206/2017; N.F. 009; 11ª PARC. JULHO/2021; PROC. 145414/2021
2021NL035555 29/09/2021 0,00 109.361,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 206/2017; N.F. 008; 10ª PARC. JUNHO/2021; PROC. 127563/2021
2021NL035554 29/09/2021 0,00 99.228,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 206/2017; N.F. 07; 9ª PARC. MAIO/2021; PROC. 105699/2021
2021NL035805 30/09/2021 0,00 129.929,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 206/2017; AGO/2021; PROC. 169056/2021
2021NL047818 16/12/2021 0,00 134.575,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036870 06/07/2021 0,00 0,00 110.310,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036880 06/07/2021 0,00 0,00 98.027,46
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036803 06/07/2021 0,00 0,00 51.955,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036857 06/07/2021 0,00 0,00 51.812,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061937 05/10/2021 0,00 0,00 129.929,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064210 14/10/2021 0,00 0,00 109.361,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064213 14/10/2021 0,00 0,00 99.228,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086681 21/12/2021 0,00 0,00 134.575,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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