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NOTA DE EMPENHO 2021NE001935

Favorecido

PREF MUN DE LAGO DA PEDRA
R$ 1,07
 

CPF/CNPJ:

06021810000100

Emissão:

15/09/2021

Plano Interno:

015061

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

167013/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Empenho de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da Nota Fiscal n° 682 de 24/08/2021- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente a 07° medição do Contrato n° 047/2019- que trata dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, e pequenos serviços no Campus UEMA de LAGO DA PEDRA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 167013/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001935 15/09/2021 1,07 1,07 1,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da Nota Fiscal n° 682 de 24/08/2021- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente a 07° medição do Contrato n° 047/2019- que trata dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, e pequenos serviços no Campus UEMA de LAGO DA PEDRA, mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 167013/2021.
2021NE001935 15/09/2021 1,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o ISS RETIDO da Nota Fiscal n° 682 de 24/08/2021- CONAAT EMPREENDIMENTOS, referente a 07° medição do Contrato n° 04
2021NL009018 15/09/2021 0,00 1,07 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB056054 15/09/2021 0,00 0,00 1,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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