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NOTA DE EMPENHO 2021NE005869

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 891,11
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

04/08/2021

Plano Interno:

015910

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

215708/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1620, COMPETÊNCIA 08/2019, EMITIDA EM 30/09/2019 DO CONTRATO Nº018/2017 SECTUR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005869 04/08/2021 891,11 891,11 891,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1620, COMPETÊNCIA 08/2019, EMITIDA EM 30/09/2019 DO CONTRATO Nº018/2017 SECTUR.
2021NE005869 04/08/2021 891,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1621, COMPETÊNCIA 09/2019, E
2021NL013623 04/08/2021 0,00 891,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB045162 05/08/2021 0,00 0,00 891,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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