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NOTA DE EMPENHO 2021NE000607

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.641,75
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

22/11/2021

Plano Interno:

016219

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

211602/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000607 22/11/2021 1.641,75 1.641,75 1.641,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021.
2021NE000607 22/11/2021 1.641,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006741 22/11/2021 0,00 1.641,75 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO NL 6741
2021NL006835 22/11/2021 0,00 -1.641,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006902 25/11/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006903 25/11/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006905 25/11/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006910 25/11/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006912 25/11/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006906 25/11/2021 0,00 156,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006904 25/11/2021 0,00 156,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006908 25/11/2021 0,00 156,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006907 25/11/2021 0,00 123,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006909 25/11/2021 0,00 107,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006911 25/11/2021 0,00 57,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
2021NL006901 25/11/2021 0,00 57,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078135 26/11/2021 0,00 0,00 610,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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