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NOTA DE EMPENHO 2021NE000360

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 6.027,11
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

27/09/2021

Plano Interno:

016219

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

179424/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. , CONF. PROC. 179424/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000360 27/09/2021 6.027,11 6.027,11 6.027,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. , CONF. PROC. 179424/2021.
2021NE000360 27/09/2021 6.027,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005395 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005420 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005421 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005422 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005423 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005424 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005401 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005402 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005403 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005404 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005405 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005397 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005398 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005408 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005409 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005410 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005412 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL005399 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005414 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005415 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005416 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005418 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005417 27/09/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005411 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005396 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005400 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005406 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005407 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005413 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005419 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE
2021NL005425 27/09/2021 0,00 160,42 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059905 29/09/2021 0,00 0,00 366,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059906 29/09/2021 0,00 0,00 160,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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