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NOTA DE EMPENHO 2021NE000104

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.413,44
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

03/05/2021

Plano Interno:

016219

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

53525/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 08/2019 ENTRE SEDUC E SEAP. PROCESSO N ° 53525/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000104 03/05/2021 3.413,44 3.413,44 3.413,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 08/2019 ENTRE SEDUC E SEAP. PROCESSO N ° 53525/2021.
2021NE000104 03/05/2021 3.413,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001962 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001986 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001965 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001985 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001983 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001976 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001980 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001971 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001972 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001979 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001977 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001981 03/05/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001975 03/05/2021 0,00 195,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001982 03/05/2021 0,00 185,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001974 03/05/2021 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001984 03/05/2021 0,00 61,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001970 03/05/2021 0,00 51,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001969 03/05/2021 0,00 51,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001964 03/05/2021 0,00 51,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001978 03/05/2021 0,00 51,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001966 03/05/2021 0,00 51,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001973 03/05/2021 0,00 41,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS QUE TRBALHARAM NA FRENTE DA SERRALHERIA, EM MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE COOPERA
2021NL001968 03/05/2021 0,00 30,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022468 12/05/2021 0,00 0,00 938,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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