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NOTA DE EMPENHO 2020NE000580

Favorecido

ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
R$ 144.785,24
 

CPF/CNPJ:

06270598000115

Emissão:

25/06/2020

Plano Interno:

003763

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Estudos e Projetos

Processo:

268246/2019

Processo Licitatório:

TOMADA DE PREÇO

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

4º MED. CT. 010/2018 RECONSTRUÇÃO COM MELHORAMENTO DA MA- 006 COM IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE INTEGRAÇÃO GRAJAÚ/ FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000580 25/06/2020 144.785,24 144.785,24 144.785,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º MED. CT. 010/2018 RECONSTRUÇÃO COM MELHORAMENTO DA MA- 006 COM IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE INTEGRAÇÃO GRAJAÚ/ FORTALEZA DOS NOGUEIRAS.
2020NE000580 25/06/2020 144.785,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º MED. CT. 010/2018 PROCESSO: 268246/19 CORREDOR DE TRANSPORTE INTEGRAÇÃO NORTE SUL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/ ENTROCAMENTO
2020NL002744 25/06/2020 0,00 144.785,24 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL PELO FORNECEDOR
2020NL003243 01/07/2020 0,00 -144.785,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° MED. CT. 010/2018 PROC. 268246/2019 CORREDOR DE TRANSPORTE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/ ENTROCAMENTO MA- 006
2020NL003264 17/07/2020 0,00 144.785,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL003347 17/07/2020 0,00 0,00 2.171,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB027558 20/07/2020 0,00 0,00 142.613,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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