CPF/CNPJ:
11175931000147
Emissão:
22/06/2020
Plano Interno:
015809
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
253358/2018 - V
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Conv N.824214/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303708
Endereço:
RUA HENRIQUE SAHWERIN 766
Municipio:
ERECHM
Estado:
RS
CEP:
97000000
Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria, no projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes do Convênio nº824214/2015/ PROCAP 2015. do Proc:253358/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE003404 | 22/06/2020 | 289.466,67 | 67.053,83 | 67.053,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria, no projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes do Convênio nº824214/2015/ PROCAP 2015. do Proc:253358/2018
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2020NE003404 | 22/06/2020 | 289.466,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria,
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2020NL024856 | 09/12/2020 | 0,00 | 60.934,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria,
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2020NL025423 | 21/12/2020 | 0,00 | 6.119,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065405 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.934,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073762 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.119,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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