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NOTA DE EMPENHO 2020NE003404

Favorecido

G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETO EIRELI
R$ 289.466,67
 

CPF/CNPJ:

11175931000147

Emissão:

22/06/2020

Plano Interno:

015809

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

253358/2018 - V

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Conv N.824214/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303708

Endereço:

RUA HENRIQUE SAHWERIN 766

Municipio:

ERECHM

Estado:

RS

CEP:

97000000

Descrição

Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria, no projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes do Convênio nº824214/2015/ PROCAP 2015. do Proc:253358/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003404 22/06/2020 289.466,67 67.053,83 67.053,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria, no projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes do Convênio nº824214/2015/ PROCAP 2015. do Proc:253358/2018
2020NE003404 22/06/2020 289.466,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria,
2020NL024856 09/12/2020 0,00 60.934,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a empresa G.P.A Gerenciamento e Projetos Eireli, cujo objeto refere se ao fornecimento de insumos para atender a Oficina de Serralheria,
2020NL025423 21/12/2020 0,00 6.119,05 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065405 09/12/2020 0,00 0,00 60.934,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073762 21/12/2020 0,00 0,00 6.119,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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