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NOTA DE EMPENHO 2020NE008599

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 349.465,59
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

25/09/2020

Plano Interno:

001709

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

120928/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

7º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INES - MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008599 25/09/2020 349.465,59 349.465,59 349.465,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA INES - MA
2020NE008599 25/09/2020 116.488,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE SANTA INÊS
2020NE008701 01/10/2020 232.977,06 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2020NE011584 04/12/2020 -116.488,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7° TA AO CTR 03/2016, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE SANTA INÊS
2020NE011872 11/12/2020 23.298,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 03/2016; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO HOSPITAL MACRO SANTA INÊS
2020NE012135 21/12/2020 93.190,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7° TA AO CTR N° 003/2016; COMP. OUT/2020; N° 147210/2020
2020NL021966 27/10/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 3/2016; MACRO SANTA INES; NOV/2020; PROC. 173281/2020
2020NL025365 03/12/2020 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 03/2016; DEZ/20; H.R. Santa Inês; 187885/2020
2020NL026982 22/12/2020 0,00 116.488,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053684 05/11/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062876 04/12/2020 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071987 30/12/2020 0,00 0,00 116.488,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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