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NOTA DE EMPENHO 2020NE007600

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 7.917.999,55
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

02/09/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

87369/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

7TA CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA. COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007600 02/09/2020 7.917.999,55 7.917.999,55 7.917.999,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7TA CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA. COVID 19
2020NE007600 02/09/2020 3.389.333,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
2020NE007965 15/09/2020 4.528.666,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE REFERENCIA ESTADUAL DR. CARLOS MACIEIRA
2020NE007996 16/09/2020 3.046.296,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
2020NE008809 05/10/2020 -3.046.296,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 02/2019; SET/2020; H.C.M. PROC. 132619/2020
2020NL019614 28/09/2020 0,00 7.917.999,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB044721 29/09/2020 0,00 0,00 7.917.999,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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