CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
001705
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
108633/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007543 | 01/09/2020 | 11.710.547,13 | 10.107.031,42 | 10.107.031,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - MA
|
2020NE007543 | 01/09/2020 | 3.903.515,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
|
2020NE011028 | 25/11/2020 | 1.580.011,81 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE PINHEIRO
|
2020NE011464 | 02/12/2020 | 6.227.019,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OUTUBRO/2020; HOSP. MACRORREGIONAL DE PINHEIRO; PROC. 149633/2020
|
2020NL022621 | 04/11/2020 | 0,00 | 3.903.515,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12° TA AO CTR N° 08/2015; COMP. NOV/2020; PINHEIRO; N° 168570/2020
|
2020NL025146 | 25/11/2020 | 0,00 | 1.580.011,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12° TA AO CTR N° 08/2015; COMP. NOV/2020; PINHEIRO; N° 168570/2020
|
2020NL025218 | 02/12/2020 | 0,00 | 2.323.503,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ºTA AO CT 08/2015; 4ªPARC. COMP. DEZ/2020 - HOSP. MACRO DE PINHEIRO-;PROC 186624/2020
|
2020NL026813 | 21/12/2020 | 0,00 | 3.903.515,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; 4ª PARC. DEZ/2020; HOSP. MACRO PINHEIRO; PROC. 186624/2020
|
2020NL027601 | 21/12/2020 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL027599 | 21/12/2020 | 0,00 | -3.903.515,71 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053743 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.903.515,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062450 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.580.011,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062479 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.323.503,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071582 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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