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NOTA DE EMPENHO 2020NE007543

Favorecido

INSTITUTO ACQUA - URBANA E AMBIENTAL
R$ 11.710.547,13
 

CPF/CNPJ:

03254082000199

Emissão:

01/09/2020

Plano Interno:

001705

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

108633/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007543 01/09/2020 11.710.547,13 10.107.031,42 10.107.031,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - MA
2020NE007543 01/09/2020 3.903.515,71 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO
2020NE011028 25/11/2020 1.580.011,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO DE PINHEIRO
2020NE011464 02/12/2020 6.227.019,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; OUTUBRO/2020; HOSP. MACRORREGIONAL DE PINHEIRO; PROC. 149633/2020
2020NL022621 04/11/2020 0,00 3.903.515,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12° TA AO CTR N° 08/2015; COMP. NOV/2020; PINHEIRO; N° 168570/2020
2020NL025146 25/11/2020 0,00 1.580.011,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12° TA AO CTR N° 08/2015; COMP. NOV/2020; PINHEIRO; N° 168570/2020
2020NL025218 02/12/2020 0,00 2.323.503,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ºTA AO CT 08/2015; 4ªPARC. COMP. DEZ/2020 - HOSP. MACRO DE PINHEIRO-;PROC 186624/2020
2020NL026813 21/12/2020 0,00 3.903.515,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO CT 08/2015; 4ª PARC. DEZ/2020; HOSP. MACRO PINHEIRO; PROC. 186624/2020
2020NL027601 21/12/2020 0,00 2.300.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
2020NL027599 21/12/2020 0,00 -3.903.515,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053743 05/11/2020 0,00 0,00 3.903.515,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062450 03/12/2020 0,00 0,00 1.580.011,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB062479 04/12/2020 0,00 0,00 2.323.503,90
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB071582 28/12/2020 0,00 0,00 2.300.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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