CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
016907
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Implantação e Modernização de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA)
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de sistemas simplificados de abastecimento de água-SSAA, no município de Imperatriz-MA de acordo Ata Registro de preços nº 002/2019-CSL/SEDES, concorrência n° 06/2018 CSL-SEDES processo 45805/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000627 | 15/09/2020 | 324.000,00 | 175.220,34 | 175.220,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços inerentes a restauração, fornecimento, montagem, instalação, operação e comissionamento de sistemas simplificados de abastecimento de água-SSAA, no município de Imperatriz-MA de acordo Ata Registro de preços nº 002/2019-CSL/SEDES, concorrência n° 06/2018 CSL-SEDES processo 45805/2020
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2020NE000627 | 15/09/2020 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 168078/2020 NF- 767 1ª MEDIÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPIO IMPERATRIZ/MA
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2020NL003879 | 04/12/2020 | 0,00 | 175.220,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP002350 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.709,69 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002351 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.504,41 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004467 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.628,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071210 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 161.377,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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