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NOTA DE EMPENHO 2020NE000422

Favorecido

G4 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 356.363,37
 

CPF/CNPJ:

07784842000120

Emissão:

04/11/2020

Plano Interno:

002842

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

105631/2020

Processo Licitatório:

RDC - PRESENCIAL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Endereço:

QUADRA L,LOTEAMENTO,SOLAR DOS LUZIADAS

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65110000

Descrição

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MURO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE A SEREM CONSTRUÍDOS NO RESIDENCIAL JOMAR MORAES NO PARQUE PINDORAMA-EM SÃO LUIS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO- SECID, RDC 004/2020/CSL/SECID, CONF. PROC.105631/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000422 04/11/2020 356.363,37 139.615,04 139.615,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MURO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE A SEREM CONSTRUÍDOS NO RESIDENCIAL JOMAR MORAES NO PARQUE PINDORAMA-EM SÃO LUIS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO- SECID, RDC 004/2020/CSL/SECID, CONF. PROC.105631/2020.
2020NE000422 04/11/2020 356.363,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2020 NF. 08 CUJO OBJETO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NO PERÍODO DE 09/11/20 A 30/11/20 REFERENTE A EXECUÇÃO D
2020NL004443 22/12/2020 0,00 139.615,04 0,00
PAGAMENTO
2020PP002520 30/12/2020 0,00 0,00 4.607,30
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002521 30/12/2020 0,00 0,00 2.094,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB072837 31/12/2020 0,00 0,00 132.913,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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