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NOTA DE EMPENHO 2020NE003482

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 1.407,23
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

01/07/2020

Plano Interno:

002693

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Peculio

Processo:

146138/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Ressocialização de Apenados - SEAP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003482 01/07/2020 1.407,23 1.407,23 1.407,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NE003482 01/07/2020 1.407,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007637 01/07/2020 0,00 379,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007636 01/07/2020 0,00 357,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007638 01/07/2020 0,00 292,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007639 01/07/2020 0,00 178,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007634 01/07/2020 0,00 143,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.689/18
2020NL007635 01/07/2020 0,00 55,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023728 02/07/2020 0,00 0,00 1.407,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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