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NOTA DE EMPENHO 2020NE001394

Favorecido

CLARO S/A
R$ 185.892,53
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

25/08/2020

Plano Interno:

011675

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

81199/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E PESSOAL CONTRATO 50/2019-DGPC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001394 25/08/2020 185.892,53 118.981,11 118.981,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E PESSOAL CONTRATO 50/2019-DGPC
2020NE001394 25/08/2020 400.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE NAO HAVER MAIS PROCESSOS PARA EMPENHO
2020NE004557 01/12/2020 -214.107,47 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E PESSOAL CONTRATO 50/2019-DGPC
2020NE004562 30/12/2020 33.829,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL
2020NE004561 30/12/2020 -33.829,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E PESSOAL CONTRATO 50/2019-DGPC
2020NL009012 23/12/2020 0,00 63.613,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E PESSOAL CONTRATO 50/2019-DGPC
2020NL009013 23/12/2020 0,00 55.367,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070775 24/12/2020 0,00 0,00 118.981,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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