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NOTA DE EMPENHO 2020NE000040

Favorecido

CLARO S/A
R$ 28.574,64
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

10/02/2020

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

0271198/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271198/2020. DO PERÍODO DE 05/07/2019 A 04/08/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000040 10/02/2020 28.574,64 28.574,64 28.574,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271198/2020. DO PERÍODO DE 05/07/2019 A 04/08/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
2020NE000040 10/02/2020 28.574,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271198/2020. DO PERÍODO DE 05/07/2019 A 04/08/2019. Nº 100
2020NL000065 10/02/2020 0,00 20.834,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271198/2020. DO PERÍODO DE 05/07/2019 A 04/08/2019. Nº 100
2020NL000066 10/02/2020 0,00 7.739,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB011759 17/04/2020 0,00 0,00 28.574,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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