CPF/CNPJ:
20487014000199
Emissão:
04/11/2020
Plano Interno:
001313
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS), ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LOTHUS TELECOM. PROCESSO N° 0179767/2018.NF 107 E NF 108.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE002561 | 04/11/2020 | 5.333,34 | 5.333,34 | 5.333,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS), ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LOTHUS TELECOM. PROCESSO N° 0179767/2018.NF 107 E NF 108.
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2020NE002561 | 04/11/2020 | 5.334,34 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, MOTIVO VALOR ABAIXO DE 1.000 (MIL REAIS ), QUE NAO PODE FICAR PARA RAP.
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2020NE003479 | 01/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS), ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LOTHUS TELECOM. PROCESSO N° 0179767/2018.NF 10
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2020NL009519 | 04/11/2020 | 0,00 | 2.666,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS), ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LOTHUS TELECOM. PROCESSO N° 0179767/2018 NF 10
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2020NL009520 | 04/11/2020 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS (ISS), ALUSIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA LOTHUS TELECOM. PROCESSO N° 0179767/2018.NF 107 E NF 1
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2020NL009832 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.594,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004803 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004804 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055462 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.594,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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