CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0269598/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 0269598/2019 MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 047/2019 EMPRESA LOGUS COPIADORAS. N/F 1014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000424 | 17/03/2020 | 68.328,49 | 68.328,49 | 68.328,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROCESSO 0269598/2019 MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONTRATO 047/2019 EMPRESA LOGUS COPIADORAS. N/F 1014.
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2020NE000424 | 17/03/2020 | 68.328,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PROC
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2020NL001169 | 17/03/2020 | 0,00 | 68.328,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007089 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.328,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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