CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
14/05/2020
Plano Interno:
001320
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
51037/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE SOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, PELA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DO PROCESSO N° 051037/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000659 | 14/05/2020 | 70.060,80 | 70.060,80 | 70.060,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE SOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, PELA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA. DO PROCESSO N° 051037/2020.
|
2020NE000659 | 14/05/2020 | 70.060,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. NOTA DE EMPENHO DE SOL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, PELA EM
|
2020NL003277 | 23/06/2020 | 0,00 | 70.060,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027914 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.060,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,