CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
015086
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
0032363/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 17131. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. ( SÃO LUIS ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000382 | 13/03/2020 | 707.935,20 | 707.935,20 | 707.935,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 17131. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA. ( SÃO LUIS ).
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2020NE000382 | 13/03/2020 | 707.935,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FI
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2020NL001003 | 13/03/2020 | 0,00 | 707.935,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FI
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2020NL001324 | 13/03/2020 | 0,00 | 707.935,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL001188 | 13/03/2020 | 0,00 | -707.935,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002019 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.872,87 |
PAGAMENTO
|
2020PP002072 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.872,87 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002076 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.396,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004419 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.079,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004285 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -77.872,87 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029175 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 587.586,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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